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中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2024年度部門決算


發(fā)布日期:2025-08-22 09:55 信息來源:中心

目  錄

第一部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

附件 項目支出績效自評表

 

第一部分

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心概況

一、主要職責

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心(以下簡稱“中小中心”)1986年3月根據(jù)國務院領導批示成立,作為工業(yè)和信息化部直屬二級事業(yè)單位,單位性質為財政補助事業(yè)單位,是國家層面綜合性中小企業(yè)服務機構。

中小中心為中小企業(yè)發(fā)展提供服務。成立以來,推動我國中小企業(yè)對外合作交流,幫助中小企業(yè)提高競爭能力,組織經(jīng)貿(mào)活動,舉辦各類國際會議和大型國內外展覽,開展培訓咨詢,取得了豐碩成果。主要工作職能包括:

(一)承擔中小企業(yè)發(fā)展政策等研究工作;

(二)協(xié)助開展中小企業(yè)公共服務體系建設相關工作;

(三)提供中小企業(yè)投融資公益服務;

(四)組織開展中小企業(yè)人員培訓、信息咨詢、交流合作等服務; 

(五)承辦工業(yè)和信息化部交辦的其他事項。

二、機構設置

根據(jù)上述職能,中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心內設6個處室:

(一)綜合處

(二)政策研究處

(三)國際合作處

(四)信息咨詢處

(五)培訓處

(六)融資服務處

第二部分

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2024年度部門決算表

第三部分

中國中小企業(yè)發(fā)展促進中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收入總計5,816.44萬元,與2023年度收入8,404.46萬元相比,下降2,588.02萬元,降幅30.8%。2024年度總支出5,668.84萬元,與2023年支出8,082.22萬元相比,下降2,413.38萬元,降幅29.9%。主要原因為2024年壓減規(guī)范論壇展會活動,相應收入支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度,收入總計5,816.44萬元,其中財政撥款692.24萬元,占比11.9%;事業(yè)收入5,085.94萬元,占比87.4%;其他收入38.26萬元,占比0.7%。

三、支出決算情況說明

2024年度,支出總計5,668.84萬元,其中外交支出50萬元,占比0.9%;社會保障和就業(yè)支出100.22萬元,占比1.8%;資源勘探工業(yè)信息等支出5,404.7萬元,占比95.3%;住房保障支出113.92萬元,占比2%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收入692.24萬元,人員經(jīng)費403.05萬元,占比58.2%;日常公用經(jīng)費37.5萬元,占比5.4%;項目經(jīng)費251.69萬元,占比36.4%。

2024年度財政撥款支出686.28萬元,人員經(jīng)費397.09萬元,占基本支出57.9%,公用經(jīng)費37.5萬元,占比5.4%;項目支出251.69萬元,占比36.7%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出686.28萬元,占本年支出合計的12.1%。與2023年500.35萬元相比,一般公共預算財政撥款支出增加185.93萬元,增幅37.2%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出686.28萬元,主要用于以下方面:

資源勘探工業(yè)信息等(類)支出449.98萬元,占65.6%;

住房保障(類)支出101.16萬元,占14.7%;

社會保障和就業(yè)(類)支出85.14萬元,占12.4%;

外交(類)支出50萬元,占7.3%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中心2024年度一般公共預算財政撥款基本支出434.59萬元。其中:人員經(jīng)費397.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、住房公積金、退休費等;公用經(jīng)費37.5萬元,主要包括:物業(yè)管理費、電費、取暖費。

七、預算績效情況說明

2024年度中心2個財政項目設置13個績效目標,項目績效目標及財政資金支付全部完成。“促進中小企業(yè)高質量發(fā)展評估和研究”項目支出201.69萬元,9個績效目標全部完成;“東盟與中日韓(10+3)中小企業(yè)服務聯(lián)盟能力建設2024——促進中小企業(yè)綠色發(fā)展”項目支出50萬元,4個績效目標全部完成。

八、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況

中心2024年度政府采購支出總額3.27萬元,全部為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額1.41萬元,占政府采購支出總額的43.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.41萬元,占政府采購支出總額的43.1%。

(二)國有資產(chǎn)占用情況

截止2024年12月31日,本單位無車輛。

 

第四部分

名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如投資收益、利息收入等。

(四)使用非財政撥款結余:指預計用歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支差額。

(五)年初結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

(一)外交(類):指用于外交事務方面的支出。包括對外援助、國際組織和其他外交支出三個款級支出科目。

(二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款):指用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指工業(yè)和信息化部機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指工業(yè)和信息化部機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(三)資源勘探工業(yè)信息等(類):反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,主要涉及工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出科目。

(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

1.住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

2.提租補貼(項):是經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應職級的補貼標準確定。

3.購房補貼(項):是根據(jù)《國務院院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)〔1998〕23號)的規(guī)定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位<廳字〔2005〕8號>》規(guī)定的標準執(zhí)行。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

(九)“三公”經(jīng)費:是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   

附件